2024年5月29日下午,集团公司召开内江建工商业运营管理有限公司、内江筑石混凝土有限公司、内江酒店管理有限公司经营管理审计进场见面会,安排部署审计相关工作。会议由集团公司专职党委副书记史洪舟主持,三家子公司、法务审计部相关工作人员及四川华信(集团)会计师事务所审计组成员参加会议。
会议上,法务审计部程卫东首先宣读了开展经营情况专项审计的通知,审计组组长李勇详细讲解了审计实施方案,三家子公司负责人做出表态发言。
史洪舟强调,各子公司务必做好以下工作:一要提高认识、端正态度。审计是对公司的一次全面体检,目的是通过审计发现公司经营管理中存在的问题和风险隐患,切实整改,规范管理。二要认真梳理、积极配合。各子公司负责人为审计工作责任人,并指定专人全力配合,及时提供审计资料,确保资料的真实性、完整性,并注意资料交接手续,保证资料安全。三要高度重视、查漏补缺,有效发挥内部审计在防范风险、严肃财经纪律、促进廉政建设等方面的重要作用。四要全力配合抓好整改,对审计查出的问题积极响应,去疴除弊,轻装上阵。